Si vous avez des frais de déplacement durant votre activité professionnelle, il est important d’effectuer des notes de frais, réunir vos justificatifs et réaliser les bons calculs pour avoir une vision claire sur vos dépenses. Il est possible d’obtenir le remboursement de certains frais à condition d’effectuer les bonnes démarches. Mais saviez-vous qu’il est également possible de déduire les frais de déplacement des impôts ?
Cela ne sera malheureusement pas fait automatiquement, c’est pourquoi nous allons vous aider à déduire convenablement les frais professionnels !
Quels frais professionnels pouvez-vous déduire des impôts ?
Avant de commencer à déduire vos frais professionnels, il est important de préciser comment cela fonctionne. En règle générale, lorsque vous déclarez votre salaire, vous trouverez une déduction de 10 % correspondant aux frais liés aux dépenses professionnelles.
Mais quels sont les frais professionnels ? Cela concerne les repas, les formations, la location ou encore des achats de matériel dans le cadre de votre emploi.
Toutefois, si vous prenez un peu de temps pour calculer vos frais liés à votre activité professionnelle, vous vous rendrez rapidement compte que l’ensemble dépasse assez rapidement le taux d’abattement de 10% appliqué par l’administration fiscale.
Alors comment faire pour déduire ses frais professionnels lors de la déclaration d’impôts ? Pour cela vous avez besoin de mettre en place la déduction des frais réels en effectuant un calcul clair et une déduction adaptée à vos frais.
Mais quels sont les éléments pris en compte pour les frais kilométriques professionnels ?
Au-delà de la distance et de la puissance du véhicule, le barème prend en compte des éléments comme les protections, les réparations ou encore la consommation de carburant. Mais certains frais comme le stationnement, ou les réparations imprévues ne sont pas pris en compte pour les calculs.
Comment calculer les indemnités kilométriques à déduire des impôts ?
Entre 0 et 40 km de votre domicile vous pouvez intégrer l’entièreté du kilométrage dans le calcul des frais. Au-delà de 40 km le surplus ne sera pas pris en compte sauf en cas de justificatif prouvant les circonstances particulières.
Il est également important de noter que vous ne pouvez compter qu’un aller-retour par jour à déduire de vos impôts sauf en cas de problème de santé par exemple.
Comment déduire les frais de déplacement des impôts ?
Afin de déduire convenablement les frais il faudra vous référer au barème en vigueur et si besoin passer par un simulateur officiel. Il sera important de refaire votre calcul chaque année pour indiquer les bonnes informations sur votre déclaration d’impôts.
Comment déduire les frais de déplacement des impôts ?
La déduction de vos frais de déplacement s’effectue sur votre déclaration n2042 dans la section « traitements, salaires, pensions, rentes » en ajoutant les informations à la case 1AK. Comme indiqué sur votre déclaration d’impôts, il faudra ajouter une liste détaillée sur papier avec justificatifs si besoin.
Comment facturer les frais de déplacement à déduire des impôts ?
Vous devez réunir les justificatifs et prendre le temps de déclarer vos frais à l’entreprise pour qu’elle puisse intégrer la facturation de vos frais dans le contrat.
Qu’est-il compris dans les frais de transport déductibles des impôts ?
Les frais de déplacement déductibles de vos impôts concernent les déplacements quotidiens de 80km maximum, et les frais d’utilisation du véhicule. Le barème prend en compte la puissance du véhicule et les kilomètres annuels mais cela concerne également la dépréciation du véhicule et les dépenses liées.
Quels sont les frais de repas déductibles des impôts ?
Les frais pour vos repas s’élèvent à 5€ par repas et 9.70€ par jour.
Déduire les frais de déplacement des impôts vous permettra donc de faire quelques économies. Mais vous pouvez vous organiser pour déduire d’autres frais liés à votre activité professionnelle comme les formations, les achats liés à votre métier ou encore un déménagement.